廣州中聯理貨--固定資產管理--資產盤點;
特定運作程序:
一是組織人員盤點工作。盤存的主要部門是:辦公室,固定資產管理方案,財務部,各部門相關人員以及資產管理人員。
二是落實實施時間。鑒于年底各部門的工作比較繁忙,綜合辦公室在二月底的一次盤點中與各部門溝通確認。后確定的實施日期為xx時間日。
三、帳目核對。辦事處出具的公司資產臺賬,由三方共同對實物進行核對。經核查,事業(yè)單位固定資產管理,固定資產賬冊與實物相符,各類設施設備帳目清晰完整,終三方簽字確認。
清點結果:對公司固定資產進行清點,確認帳物相符,并有專人負責管理,公司各項設施設帳清晰、完整。
廣州中聯理貨--固定資產管理--物資盤點;
廣州中聯理貨--固定資產管理--資產盤點;
固定資產盤點表
開展盤點工作中當然不可以一貧如洗的去查數,只是要提早做好提前準備,比如制做固定資產盤點表。制做固定資產盤點表規(guī)定關鍵點務必及時,由于一樣一種資產,其型號規(guī)格不一樣,使用壽命和損壞水平也各有不同,因此 固定資產新項目下務必包括名字、序號、規(guī)格型號、生產商等關鍵點。此外總數和贏虧數也是要有的,并且在盤點時,一定要留意固定資產的部位難題,防止錯誤。
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過后工作中解決
在完成了全部有關固定資產盤點的事項后,會計人終還必須向領導干部復命,惠州固定資產管理,不可或缺的自然便是固定資產盤點匯報了。
這一份匯報是財會人員根據固定資產盤點表而作出的書面表達,盡管無需太宣布,可是內容務必清楚。匯報是對盤點的小結,務必體現出固定資產存有的各類難題,便于于領導干部立即處理。
廣州中聯理貨有限公司----固定資產管理;
固定資產盤點是對固定資產進行實物清點,以確定各種財產在一定時期的實存數。盤點的做法是,先將“固定資產”帳戶的余額與固定資產明細帳 (固定資產卡片) 的原始價值金額之和核對相符,然后由固定資產管理部門、使用部門和財務部門共同盤點。
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經過實地盤點,把固定資產的實有數與帳面數核對,如發(fā)現盤盈、盤虧和毀損,固定資產管理外包,應查明原因,確定責任,并編制固定資產盤點盈虧表。分別列明盤盈固定資產的名稱、數量、重量價值、估計折舊和盤虧、毀損固定資產的名稱、數量、原價、已提折舊等,按照規(guī)定程序上報審批。同時,還要研究和提出改進措施,以便進一步加強固定資產的管 理。
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